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审计部
主要职责
·负责对投资公司、控股子公司的财务收支及其有关经济活动进行审计。
·对投资公司、控股子公司的财务计划的执行和预决算、管理和使用情况进行审计。
·对投资公司、控股子公司资产的使用、管理、保值增值以及投资项目情况进行审计。
·对投资公司、控股子公司基建、更新改造工程预、决算的真实合法性进行审计。
·对投资公司、控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
·对投资公司、控股子公司年度经济管理和效益及经理以上人员离任进行审计。
·对投资公司、控股子公司损公肥私、虚报冒领、贪污受贿等违法事件进行专项审计。
·投资公司、控股子公司主要负责人提出其他热点、难点问题的专项审计。

主要权力
·召开投资公司、控股子公司职能部门有关审计工作会议权。
·参与投资公司、控股子公司重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计。
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